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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 上架時期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

納入

費用

品牌

部門預算數

項目

結算的時候數

一、通常公益性預決算財政支出撥付純收入

375.84

一、一樣公用貼心服務付出

 

二、政府機關性投資基金概預算財政預算付款工資

 

二、外交活動總支出

 

三、國有企業資源開概預算財政支出審批使收入

 

三、國家安全開支

 

四、上司補助金薪資收入

 

四、公共信息安全管理總支出

 

五、企業發展年收入

 

五、學前教育付出

 

六、銷售利潤

 

六、合理技術工藝支出費用

 

七、附設企業繳納收錄

 

七、文化課度假游球場與影視傳媒教育支出

 

八、別的收入水平

 

八、當今社會擔保和工作撥出

26.42

 

 

九、環保更健康其他支出

279.06

 

 

十、發展節能低能耗低能耗費用支出

 

 

 

十一月、村鎮建設街道社區教育支出

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

第十五、道路交通運載撥出

 

 

 

十四、資源性探勘工業企業產品信息等收入支出

 

 

 

十八、商用服務的業等經費支出

 

 

 

16、金融創新開支

 

 

 

二十七、幫扶另一省市費用支出

 

 

 

十七、大自然成本海洋資源氣象學等性支出

 

 

 

十八、往房服務保障付出

69.07

 

 

第二十、油糧防汛物資存儲付出

 

 

 

二十一月、國有控股資本經營管理費用預算教育支出

 

 

 

二十三、地震災害消滅及救急工作經費支出

 

 

 

二十五、某些教育支出

 

 

 

二十二四、抗疫尤其國債按排的教育支出

 

當年度收入水平累計數

375.84

上年花費加總

374.56

操作非財政局付款節余

 

余額分攤

 

月初結轉和節余

 

月底結轉和盈余

1.28

總共

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

好項目

年初凈收入自動求和

國庫捐款純收入

上一級補貼金納入

自己事業凈收入

經營管理工資收入

其他組織繳納營收

某些凈收入

功能鍵各類
課目編碼查詢

會計科目標題

合計數

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

世界基本保障和自主創業總支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政管理企業機構頤養天年開支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機關工作單位教育事業工作單位根本醫療穩妥穩妥網上繳費收入支出

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  工商登記事業廠家廠家行業年金網上繳費支出費用

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

衛生防疫綠色健康付出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政管理事業上企業單位醫療管理

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政部門方醫用

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫男朋友醫療器械

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  另一優撫目標治療收入支出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫用維護操作業務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政事務運營

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一樣 公共事業管理系統管理系統事宜

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

住宅保護開支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房屋轉型收支

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  住宅房公積金貸款

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  買房貸款補帖

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

品牌

年初收入支出合計數

根本支出費用

工程項目教育支出

上交國家上家花費

營運費用

對付屬機關單位津貼花費

技能定義
科目表商品編碼

會計科目名字

累計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

市場有效保障和就業問題付出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政事務企事業的單位社會養老保險費用支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機構參公工作單位幾乎關于養老地產個人養老保險費用納費總支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  機關公司的創業公司的職業的年金網上繳費其他支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

清潔綠色健康撥出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關視野院校醫用

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政機關單位名稱醫學

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫構造函數醫遼

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  任何優撫文本社區醫療付出

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療確保確保標準化管理事宜

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  財政作業

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  通常情況行政菅理菅理行政監察

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

往房服務保障花費

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

公寓房改革方案結余

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  商品房社保公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  房產買賣津貼

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

年收入

性支出

好項目

竣工決算數

創業項目

加總

一般的公開預決算財政部門審批

區政府性投資基金預決算財政部門審批

國有化投資基金企業經營民政預算民政審批

一、正常公共信息估算不需要審批

375.84 

一、常見公用功能花費

 

 

 

 

二、部門性股權基金費用預算財政局付款

 

二、外交活動付出

 

 

 

 

三、國有企業資金營運決算財務付款

 

三、防御費用

 

 

 

 

 

 

四、公用設施安全保障開支

 

 

 

 

 

 

五、基礎教育付出

 

 

 

 

 

 

六、完美枝術教育支出

 

 

 

 

 

 

七、文化知識旅游度假體育乒乓球與文化花費

 

 

 

 

 

 

八、社會的切實保障和找工作教育支出

26.42

26.42

 

 

 

 

九、健康保健健康保健總支出

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節能環保設備節能節能環保設備結余

 

 

 

 

 

 

五一、城鎮區域其他支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

 

第十三、交通出行運輸管理運輸管理收入支出

 

 

 

 

 

 

十四、資原勘查企業數據等費用

 

 

 

 

 

 

15場、商業地產服務管理業等撥出

 

 

 

 

 

 

第十五、金融服務收支

 

 

 

 

 

 

二十七、捐助另外的地區開支

 

 

 

 

 

 

18、自然而然產品海洋生物天氣等撥出

 

 

 

 

 

 

十八、房產保駕護航收入支出

69.07

69.07

 

 

 

 

20、糧油加工運輸儲備量撥出

 

 

 

 

 

 

二十一國慶、國家股投資者經營的項目預算收支

 

 

 

 

 

 

二十三、自然災害有機廢氣及應急指揮治理教育支出

 

 

 

 

 

 

二第十五、各種收支

 

 

 

 

 

 

20四、抗疫特別國債合理安排的費用

 

 

 

 

本年度收入水平預估合計

375.84 

上年性支出總計

374.56

374.56

 

 

年末財政性付款結轉和節余

 

年終財政部門撥付結轉和節余

1.28

1.28

 

 

一、普通服務性概預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

 

二、政府部性新基金項目預算財政資金付款

 

 

 

 

 

 

三、國家股資源銷售預算表財政廳撥付

 

 

 

 

 

 

合計

375.84 

共計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

投資項目

自動求和

通常經費支出

項目其他支出

效果分類整理

項目代碼

科目表品牌

208

社會性基本保障和就業前景收入支出

26.42

26.42

0.00

20805

行政部門參公單位名稱頤養其他支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  市直機關創業計量單位主要關于養老地產養老人壽保險網上繳費開支

17.71

17.71

0.00

2080506

  部門企機關事業單位名稱職業年金付費費用支出

8.71

8.71

0.00

210

干凈衛生更健康支出費用

279.06

212.31

66.76

21011

行政訴訟參公部門醫疔

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政管理機關單位診療

11.28

11.28

0.00

21014

優撫人群醫療設備

14.38

0.00

14.38

2101499

  一些優撫相親對象醫療器械費用支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫療器械保障機制處理事物

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政管理運動

201.03

201.03

0.00

2101502

  常見財政處理行政監察

52.37

0.00

52.37

221

公房有保障經費支出

69.07

69.07

0.00

22102

住宅房行政體制改革收入支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  住宅房個人公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  全民購房補貼政策

41.26

41.26

0.00

總計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

經濟性區分專業科目商品編碼

學科名字大全

結算的時候數

國家經濟細分

管理費用打碼

會計分類品牌

竣工決算數

301

公司福利性費用支出

291.96

302

商品價格和服務開支

15.84

30101

  基本性年薪

41.53

30201

  接待室費

8.58

30102

  經費國家補貼

127.95

30202

  設計印刷費

 

30103

  獎勵金

28.12

30203

  咨詢了解。費

 

30106

  飯食經濟補貼費

7.68

30204

  流程手扣費

 

30107

  績效考評薪水

 

30205

  有水費

 

30108

部門企業發展機關單位大多社區養老商業保險付費

17.71

30206

  煤氣費

 

30109

的職業年金網上繳費

8.71

30207

  電力費

0.02

30110

退休職工基礎醫藥安全繳納

11.28

30208

  冬季取暖費

 

30111

因公員醫療機構補帖交款

 

30209

  物業客服監管費

 

30112

其它社會發展得到保障手機繳費

1.42

30211

  交通費

1.23

30113

個人住房個人公積金

27.81

30212

  因公回國(境)成本

 

30114

醫療保健費

 

30213

  修補(護)費

 

30199

  其他待遇福利福利經費支出

19.75

30214

  租費

 

303

對用戶和家的政府補貼

 

30215

  多媒體費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  陪訓費

1.17

30302

  退體費

 

30217

  因公招待費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  常用建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購買費

 

30305

  衣食住行補貼政策

 

30225

  專用箱油料費

 

30306

  救治費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  醫療器械費政府補貼

 

30227

  請求服務費

 

30308

  資助金

 

30228

  公會預備費

2.89

30309

  贈送金

 

30229

  社會福利費

0.6

30310

自己農業科技產生救濟款

 

30231

  因公買車啟動維護費

 

30311

  代繳市場人身險費

 

30239

  別路網成本

 

30399

  另一個對自己的和家廷的補貼金

 

30240

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

 

30299

  另外的菜品和功能收入支出

0.3

 

 

 

310

充分性經費支出

 

 

 

 

31001

  別墅古多層建筑購建

 

 

 

 

31002

  辦公的設備新購

 

 

 

 

31003

  專業機租賃費

 

 

 

 

31007

  圖片信息平臺格及app添置升級更新

 

 

 

 

31013

  因公使用車購買

 

 

 

 

31019

  某個公共交通方式購入

 

 

 

 

31021

  文化遺產和擺貨品新購

 

 

 

 

31022

  有形資本租賃費

 

 

 

 

31099

  其它資本管理性收入支出

 

者資金投入預估合計

291.96

公共金費預估合計

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

常見公開預算表財政支出捐款“三公”經費

總金額

因公回國

(境)費

國家公務車輛使用添置及運轉保護費

國家公務歡迎費

小計

公務活動出行用車

購入費

國家公務租車

執行保養費

決算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

成本預算數

預算數

費用數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

估算數

預算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工作

期初結轉和余額

本年度收入水平

年初開支

年底結轉和

節余

實用功能歸類會計分類編號規則

會計分類品牌

總金額

 

 

預估合計

最基本開支

品牌結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

品牌

今年初結轉和盈余

當年度年收入

當年度費用

歲末結轉和盈余

工作劃分科目必簡碼

會計科目明稱

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

財產過負債的條件表

 

 

機構:萬余元

 

總數

價值量

月初數

半年度數

年末數

年底數

一、債務總計

——

——

18.93

29.77

   (一)移動股本

——

——

0.77

2.21

   (二)緊固債務

——

——

18.74

35.92

🎉          在這當中:1.農村房子(平方怎么算米)

 

 

 

 

🌠                2.通用型產品(臺/套/輛)

 

 

 

 

🌼                     進來:(1)車倆(輛)

 

 

 

 

𝔉                                 尋常公務活動私車

 

 

 

 

♋                                 行政執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

﷽                                 防化非常專業技術崗位設備專車

 

 

 

 

💜                                 某些車輛使用

 

 

 

 

𒅌                   (2)價格100萬元之內公用機器設備(中含來往車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

꧅                    中間:市場價一千萬元上述專用的主設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

♚        減:連續固定資產折舊及減值準備好

——

——

0.58

8.35

   (三)常年債權投入資金

——

——

 

 

   (四)太久公司債券項目投資

——

——

 

 

   (五)新建建設工程

——

——

 

 

   (六)無形中金融資產

——

——

 

 

ꦡ        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)相關股權

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

0.97

1.45

三、凈房產總計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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